2023年4月10日至5月12日,广州市审计局对我局2022年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计,我局于2023年7月25日收到广州市审计局送达的《审计报告》。审计报告肯定了我局在保障市委、市政府重大政策落实、保持财政收支平稳、实施减税降费等政策为企业抒困帮扶、推动预算绩效管理提质增效等方面所做的各项工作,同时指出存在的问题,并提出审计意见和建议。我局对审计发现问题进行了认真研究和分析,采取相应措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
一、关于市级预算收入反映不够准确的整改
已整改。我局自2023年起将公办幼儿园保教费收入纳入一般公共预算管理,督促有关区将应交市级国库的罚没收入调整至市级国库。
二、关于对非税收入征缴工作不够严格的整改
已整改。1个区已于2023年7月将有关城市道路临时泊位管理权交回市交通运输局统一管理,并将非税收入上缴财政。
三、关于绩效制度管理方面的整改
已整改。我局建立广州市预算绩效管理通报制度,对市本级和各区财政预算绩效管理情况进行了通报;同步批复下达专项债券目标与专项债券资金,督促完善补充项目绩效信息、修订2024年预算绩效目标填报要求。
四、关于财政资金效益方面的整改
已整改。我局督促相关部门加快项目推进,7.51亿元征地拆迁财政结存资金已按项目建设进度拨付。
五、关于管财理财工作有待完善方面的整改
已整改。我局印发《广州市预算草案编制工作规程(试行)》《广州市市本级预备费管理办法》,规范统一的预算编制工作机制,完善预备费的动支范围。加强台账管理,通过准确标识直达资金等方式规范转移支付资金管理。在暂存资金清理中,我局已清理财政暂存款595.37万元。
特此公告。