广州市财政局关于审计整改的公告

文章发布日期:2025-01-23来源:广州市财政局

  2024年3月25日至5月10日,广州市审计局对我局2023年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计,我局于2024年7月9日收到广州市审计局送达的《审计报告》。审计报告肯定了我局在围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措,持续优化财政支出结构、推动积极财政政策加力提效等方面所做的各项工作,同时指出存在的问题,并提出审计意见和建议。我局对审计发现问题进行了认真研究和分析,采取相应措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

  一、关于财政资源统筹有待加强的问题

  已整改。我局督促相关部门和单位加强非税收入管理,对国有土地使用权竞买保证金转抵土地出让收入入库办理流程进行了优化,加快非税收入资金入库时效。我局加强对相关部门和单位存量资金统筹盘活指导,清理并上缴单位留存的住房基金。

  二、关于财政资金提质增效有待深化的问题

  已整改。我局指导各部门将部门预算绩效管理核心绩效指标体系应用到预算编制中,并将发展规划类指标纳入部门整体绩效目标,同时在批复部门预算时同步批复市本级支出绩效目标;同时加强预算资金下达管理,将预算编制时间提前,推动年度预算编早编细编实,及时将上级转移支付资金转下达到各区。

  三、关于预算管理水平有待提高的问题

  已整改。我局已在最新一轮中期财政规划中完整编入财政收支预测等内容,并按规定做好转移支付三年滚动规划编制工作。我局还通过调整抵扣应缴利息、调入一般公共预算统筹、退回预算单位等方式加大对其他应付款的清理力度。

  四、关于地方政府专项债券管理使用有待加强的问题

  已整改。我局落实对区业务指导,指导相关区按规定程序对有关债券项目的建设内容和募投报告等重新进行了调整。

  特此公告。


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